COMMUNICATION
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獨立董事與會計師及內部稽核主管溝通情形
 

一、獨立董事與會計師之溝通政策

獨立董事及審計委員(監察人)與會計師至少每年一次定期會議(或透過正式書函方式),會計師就本公司財務狀況、海內外子公司財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事及審計委員(監察人)報告,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形、查核規劃事項充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

二、獨立董事與內部稽核主管之溝通政策

每月
內部稽核主管每月透過電子郵件提供稽核報告,向審計委員(監察人)報告上一個月稽核情形或追蹤改善情形,審計委員(監察人)查閱稽核報告後若有疑問或指示,可透過各種管道(例如:電話、傳真、電子郵件..等)向稽核主管詢問或告知辦理。

每季
內部稽核主管與獨立董事及審計委員(監察人)至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之單獨溝通情形摘要:
日期 溝通重點 建議及結果
2025/03/28 ■會計師報告與公司治理單位暨管理階層之溝通事項。
■內稽主管報告2024年度內控查核情形。
■內稽主管說明2025年度稽核計畫預計執行規劃
無異議
獨立董事與內部稽核主管溝通情形摘要:
日期 溝通重點
2025/03/28
  1. 2024年10月份~ 2025年2月份稽核報告
  2. 2024年度自行檢查結果
2025/05/14
  1. 2025年3月份稽核報告
2025/08/14
  1. 2025年4~7月份稽核報告
  2. 修訂本公司「內部控制制度」、「內稽制度」
2025/11/14
  1. 2025年8~9月份稽核報告
  2. 2026年度稽核計畫
獨立董事與會計師溝通情形摘要:
日期 溝通重點
2025/03/28
  1. 會計師概述2024年度營業報告書、個體及合併財務報告查核結果
  2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通
2025/05/14
  1. 會計師概述2025年第一季合併財務報告查核結果
  2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通
2025/08/14
  1. 會計師概述2025年第二季合併財務報告查核結會
  2. 計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通
2025/11/14
  1. 會計師概述2025年第三季合併財務報告查核結果
  2. 會計師針對與會人員所提問題進行討論及溝通